Friday 3 November 2017

Forex Handels Steuer Ukraine


Forex Taxation Grundlagen Für Anfänger Forex Trader, ist das Ziel einfach, erfolgreiche Trades zu machen. In einem Markt, in dem Gewinne - und Verluste - im Handumdrehen realisiert werden können, werden viele Investoren engagiert, um ihre Hand zu versuchen, bevor sie langfristig denken. Allerdings, ob Sie planen, forex eine Karriere Weg oder sind daran interessiert zu sehen, wie Ihre Strategie schwenkt, gibt es enorme steuerliche Vorteile, die Sie vor Ihrem ersten Handel beachten sollten. Während der Handel Forex kann ein verwirrendes Feld zu meistern, Ablage Steuern in den USA für Ihre Gewinn-Verhältnis-Verhältnis kann an den Wilden Westen erinnern. Hier ist eine Pause von dem, was du wissen solltest. Für Optionen und Futures Investoren Für alle, die in Forex-Optionen beginnen möchten und Futures sind gruppiert, was als IRC 1256 Verträge bekannt sind. Diese IRS-gesammelten Verträge bedeuten, dass Händler eine niedrigere 6040 Steuerbetrachtung erhalten. Was bedeutet dies 60 Gewinne oder Verluste werden als langfristige Kapitalgewinne Verluste und die restlichen 40 als kurzfristig gezählt. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser steuerlichen Behandlung sind: Zeit Viele Forex Futures Optionen Trader machen mehrere Transaktionen pro Tag. Von diesen Trades können bis zu 60 als langfristige Kapitalgewinne gezählt werden. Steuersatz Bei der Handelsbestände (gehalten weniger als ein Jahr) werden die Anleger mit dem 35 kurzfristigen Zinssatz besteuert. Bei der Vermarktung von Futures oder Optionen werden die Anleger mit einem Satz von 23 Sätzen (berechnet als 60 Langzeitzeiten 15 max. Rendite plus 40 kurzfristige Zinszeiten 35 max. Für Over-the-Counter (OTC) Investoren Die meisten Spot-Händler werden nach IRC 988 Kontrakten besteuert. Diese Verträge sind für Devisentermingeschäfte innerhalb von zwei Tagen abgewickelt, so dass sie offen für gewöhnliche Gewinne und Verluste, wie an die IRS gemeldet. Wenn Sie Spot-Forex handeln, werden Sie wahrscheinlich automatisch in dieser Kategorie gruppiert. Der Hauptvorteil dieser steuerlichen Behandlung ist der Schadensschutz. Wenn Sie Nettoverluste durch Ihr Jahr-Ende-Handel erleben, wird kategorisiert als ein 988 Händler dient als ein großer Vorteil. Wie in der 1256 Vertrag, können Sie zählen alle Ihre Verluste als gewöhnliche Verluste statt nur die ersten 3.000. Der Vergleich der beiden IRC 988 Verträge ist einfacher als IRC 1256 Verträge, da der Steuersatz für beide Gewinne und Verluste konstant bleibt - eine ideale Situation für Verluste. 1256 Verträge, während komplexer, bieten mehr Einsparungen für einen Händler mit Nettogewinne - 12 mehr. Der bedeutendste Unterschied zwischen den beiden ist der der erwarteten Gewinne und Verluste. Die Lösung: Die Wahl Ihrer Kategorie sorgfältig Jetzt kommt der heikle Teil: Entscheiden, wie man Steuern für Ihre Situation Datei. Was macht Devisen-Einreichung verwirrend ist, dass während Optionsfutures und OTC separat gruppiert sind, können Sie als Investor entweder einen 1256 oder 988 Vertrag auswählen. Der knifflige Teil ist, dass Sie sich vor dem 1. Januar des Handelsjahres entscheiden müssen. Die beiden Arten von Forex-Einreichungen Konflikt, aber bei den meisten Buchhaltungsgesellschaften werden Sie unterliegen 988 Verträge, wenn Sie ein Spot-Händler und 1256 Verträge sind, wenn Sie ein Futures-Händler sind. Der Schlüsselfaktor spricht mit Ihrem Buchhalter, bevor er investiert. Sobald Sie mit dem Handel beginnen, können Sie nicht von 988 auf 1256 wechseln oder umgekehrt. Die meisten Händler werden Nettogewinne vorwegnehmen (warum sonst Handel), so dass sie sich aus ihrem 988 Status und in 1256 Status wählen wollen. Um einen Status von 988 auszuschließen, musst du eine interne Notiz in deinen Büchern sowie eine Datei mit deinem Buchhalter machen. Diese Komplikation verstärkt sich, wenn Sie Aktien sowie Währungen handeln. Equity-Transaktionen werden unterschiedlich besteuert und Sie können nicht in der Lage sein, 988 oder 1256 Verträge zu wählen, abhängig von Ihrem Status. Keeping Track: Ihr Leistungsrekord Anstatt sich auf Ihre Brokerage-Statements zu verlassen, ist eine genauere und steuerfreundliche Art, den Gewinnverlust zu verfolgen, durch Ihren Leistungsrekord. Dies ist eine IRS-genehmigte Formel für die Aufzeichnungen: Subtrahieren Sie Ihre Anfangs-Assets aus Ihrem End-Assets (netto) Subtrahieren Sie Bareinlagen (auf Ihre Konten) und fügen Sie Abhebungen (aus Ihren Konten) Subtrahieren Sie Einkommen aus Zinsen und fügen Sie Zinsen hinzu Addieren Sie andere Handelskosten Die Performance-Rekord-Formel gibt Ihnen eine genauere Darstellung Ihrer Gewinn-Verhältnis-Verhältnis und wird Jahresende Einreichung erleichtern für Sie und Ihre Buchhalter. Dinge zu erinnern, wenn es um Forex-Besteuerung gibt es ein paar Dinge, die Sie im Auge behalten wollen, einschließlich: Fristen für die Einreichung. In den meisten Fällen müssen Sie bis zum 1. Januar eine Art Steuersituation wählen. Wenn Sie ein neuer Händler sind, können Sie diese Entscheidung vor Ihrem ersten Handel treffen - sei es im 1. Januar oder 31. Dezember. Es ist auch erwähnenswert Dass du deinen Status Mitte des Jahres ändern kannst, aber nur mit IRS-Genehmigung. Detaillierte Aufzeichnungen. Halten Sie gute Aufzeichnungen (und Backups) können Sie sparen Zeit, wenn die Steuer Saison nähert sich. Dies gibt Ihnen mehr Zeit zum Handel und weniger Zeit, um Steuern zu bereiten. Bedeutung der Zahlung. Einige Händler versuchen, das System zu schlagen und verdienen einen vollen oder Teilzeit-Einkommen Handel Forex ohne Steuern zu zahlen. Da Over-the-Counter-Handel nicht bei der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) registriert ist, glauben einige Trader, dass sie damit davonkommen können. Nicht nur ist dies unethisch, aber die IRS wird schließlich aufholen und Steuervermeidung Gebühren werden Trümmer Steuern, die Sie geschuldeten. Die Bottom Line Trading Forex ist alles über die Aktivierung von Chancen und Steigerung der Gewinnspannen so ein weiser Investor wird das gleiche tun, wenn es um Steuern geht. Nehmen Sie die Zeit, um ordnungsgemäß Datei können Sie sparen Hunderte, wenn nicht Tausende in Steuern, so dass es eine Transaktion, die gut lohnt sich die Zeit. Die Super Basics von Forex Trading und Steuern Posted 6 years ago 12:00 PM 13 März 2011 6 Kommentare Bevor ich beginne Ich muss die notwendigen Haftungsausschlüsse werfen. Zuerst bin ich kein Steuerfachmann, nur ein Mitbürger der FX-Welt, der versucht, meinen Kollegen FX-Fanatiker zu helfen, eine der verwirrendsten Aspekte des Forex-Handelsgeschäfts zu verstehen: Steuern Also, ich mache keine Empfehlungen, wie jemand sollte Griff ihre Steuern. Dies ist für Informationszwecke nur, und hoffentlich, wenn Sie einen Steuerfachmann konsultieren, wird dieser Artikel Ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Zweitens, die folgenden Punkte, die ich besprechen werde, sind für US-Händler, die mit US-Vermittlungsfirmen NUR handeln. Steuern unterscheiden sich je Land, also wäre es am besten, einen lokalen Steuerfachmann in Ihrer eigenen Region zu konsultieren. In den USA viele Forex Broker nicht mit Ihren Steuern zu behandeln. Dies bedeutet, dass es Ihnen hilft, Ihre Gewinne und Verluste zu berechnen und Ihre Abgaben oder Abzüge mit den entsprechenden Steuerbehörden abzuschreiben. Ich weiß es8217s schwierig, also habe ich beschlossen, zusammen eine Mini-Primer auf, wie Forex Handelssteuern arbeiten, wie ich es verstehe. Als angehender Forex Trader in der U. S .. müssen Sie sich bewusst sein, zwei Abschnitte der Steuer-Code: Abschnitt 988 und Abschnitt 1256. Beide dieser Abschnitte wurden zunächst für Terminkontrakte gemacht, aber im Laufe der Zeit haben sie auch übertragen, um auf Forex-Transaktionen zu vergeben. Als Einzelhandel Forex Trader, standardmäßig fallen wir unter die Steuerbestimmungen von IRC Abschnitt 988. Dies hat seine Vergünstigungen und seine Nachteile. Abschnitt 988 besagt, dass eine Person (oder ein Monster, im Fall von Cyclopip) die Fähigkeit hat, Kapitalverluste als Einkommensteuerabzug zu erheben. Bevor wir in die nitty-gritty von allem kommen, add8217s fügen Sie ein paar nerdy Begriffe in unserem Vokabular. Nach Pipcrawler. Es hilft, die Damen zu beeindrucken Nach Definition, ein Kapitalverlust ist, wenn Sie einen Vermögenswert für weniger als das, was es kostet verkaufen, wie im Falle eines verlieren Handel. Kapitalgewinne auf der anderen Seite, wenn Sie einen Vermögenswert für mehr als seine Kosten verkaufen. Jetzt abziehen Sie Ihre gesamten Kapitalverluste aus Ihren Kapitalgewinnen und Sie haben Ihren NET Kapitalgewinn oder NET Kapitalverlust, je nachdem, ob Sie positiv gegangen sind oder nicht. Die Schönheit von Abschnitt 988 ist, dass im Falle Ihrer Kapitalverluste Ihre Kapitalgewinne übersteigen (wie im Falle eines Netto-Kapitalverlustes), können Sie den Überschuss als Abzug von Ihren anderen Einkommensquellen beanspruchen. Mit anderen Worten, wenn Sie Kapitalverluste von 12.000 und einen Kapitalgewinn von 10.000 gepostet hätten, würden Sie immer noch in der Lage sein, einen übermäßigen Verlust von 2.000 als Steuerabzug zu verlangen. It8217s eine hübsche handliche Eigenschaft, wenn Ihr Handel in den Müllhalden ist. Allerdings erlaubt das Gesetz, dass Sie aus Abschnitt 988 heraus besteuern, um unter den Bestimmungen von Abschnitt 1256 besteuert zu werden, wenn Sie denken, dass8217s günstiger ist. Unter Section 1256 können Sie Ihre Forex-Kapitalgewinne unter der 6040-Regel einreichen. Was zum Teufel bedeutet das. Die Regel von 6040 bedeutet grundsätzlich, dass Sie 60 Ihrer Veräußerungsgewinne unter der durchschnittlichen Kapitalgewinnrate8221 (LTCG) und 40 unter dem 8220Kapitalvermögen8221 (STCG) bewerten können. Beachten Sie, dass die LTCG-Rate (normalerweise um 15) deutlich niedriger als STCG ist (normalerweise um 35). Durch die Zahlung eines Teils Ihrer Steuern unter dem niedrigeren Steuersatz, können Sie effektiv senken den Gesamtbetrag der Steuer auf Ihre Kapitalgewinne bezahlt. Lassen Sie mich dies mit einem Beispiel klären. Let8217s sagen, dass Sie ein 10.000 Handelskonto haben und im vergangenen Jahr haben Sie 1.000 gemacht. Angenommen, dass die STCG bei 40 ist, bedeutet dies, dass Sie 400 in Steuern zahlen müssen, und Ihr nach Hause nehmen Nettogewinn wäre 600. Nun, let8217s sagen, dass Sie wählen, um Ihre Gewinne unter der Section 1256 und die LTCG zu besteuern Rate ist 10. Dies bedeutet, dass 60 von Ihrem 1.000 Gewinn würde bei 10 besteuert werden, während die restlichen 40 würde bei 40 besteuert werden. Ihre gesamten Steuern auf die Kapitalgewinne gezahlt würde dann gleich sein: 1.000 x .60 x .10 1.000 X .40 x .40 60 160 220. Dies lässt Sie mit einem nach Hause nehmen Nettogewinn wäre gleich 780. Durch die Wahl, um unter Abschnitt 1256 besteuert werden, haben Sie grundsätzlich schneiden Sie Ihre Steuersatz fast in der Hälfte (von 40 bis 22) . Ziemlich süßer eh Der Nachteil von Abschnitt 1256 ist die Höhe der Kapitalverluste, die Sie berechtigt haben, zu behaupten, ist auf den Betrag der Kapitalgewinne beschränkt, die Sie aufgezeichnet haben. Setzen Sie einfach, wenn Sie Kapitalgewinne von 10.000 und Kapitalverlusten von 12.000 aufgezeichnet haben, können Sie nur bis zu maximal 10.000 Ihrer Kapitalverluste als Abzug in diesem Jahr beanspruchen. Die restlichen 2.000 müssen warten, um von den Kapitalgewinnen in den kommenden Jahren abgezogen zu werden. Okay, ich weiß es8217s verwirrend, also hier8217s die 8220tldr8221 (zu lange didn8217t gelesen) version: Wenn deine Forex Trading-Akitivität mit Nettoverlust endet, ist es besser, mit Abschnitt 988. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Netto-Kapitalverlust von anderen Arten abzurechnen Einkommen. Auf der anderen Seite, wenn Ihre Handelsaktivität mit einem Nettogewinn resultiert, wird Abschnitt 1256 bevorzugt, weil es Ihnen erlaubt, einen niedrigeren Gesamtkapitalgewinnsteuersatz zu haben. Also, die Auswahl, welche Sektion zu wählen, sollte ein bisschen einfacher zu tun, aber natürlich da8217s ein wenig mehr zu Ihren Steuern als das. Und mit Regeln und Vorschriften ständig ändern, das Beste, was zu tun, um Buchhaltungsfehler zu vermeiden und am Ende mit riesigen Geldstrafen8211 oder die IRS an Ihrer Tür8211is zu gehen, um einen Steuerfachmann oder ein Buchhalter zu besuchen8230do it nowForex Ukraine FOREX UKRAINE bietet seinen Kunden Flaggschiff-Dienstleistungen von Online-Forex Und CFDs Handel sowie eine Reihe von anderen Dienstleistungen wie Analytik, Finanznachrichten, Demo-Konten und leistungsorientierte Ausbildung Kurse. Wir sind stolz darauf, das Image eines erfolgreichen Unternehmens zu haben, das unseren Kunden eine exzellente 24-Stunden-maßgeschneiderte Unterstützung bietet. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler finden die Eröffnung eines Handelskontos in unserem Unternehmen sehr vorteilhaft aufgrund der Transparenz unserer Dienstleistungen und sichere benutzerfreundliche Handelsplattform MetaTrader 4 Forex Ltd ist die beste Umgebung für den Handel. Unternehmen News Trading Operations mit Contracts for Difference (CFDs) werden am 20. Februar 2017 nicht verfügbar sein. Der Handel mit Contracts for Difference (CFDs) ist ab dem 16. Januar 2017 nicht verfügbar. Alle NewsGER Retail Sales GBR Services PMI USA ISM Non - Manufacturing PMI Unsere Vorteile MetaTrader 4 Plattform Spread von 3 Pips Minimal Deposit 200 Instant Execution Tägliche analytische Updates Kostenlose Demo-Konto

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